内控審計
作者:admin
更新時間:2022-03-31 16:55:40
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内控審計
【項目介紹】
内部控制審計是依據《企業内部控制基本規範》、《企業内部控制配套指引》、《小(xiǎo)企業内部控制規範(試行)》、《行政事業單位内部控制規範(試行)》,通過對被審計單位内控制度的審查、分(fēn)析、測試、評價,确定其内控制度的建立、健全及有效性,并出具報告,以防範風險和控制舞弊。
【審計優勢】
山東永然會計師事務所擁有多年的“内部控制審計”經驗,成功爲多家中(zhōng)小(xiǎo)企業提供審計服務。如果您需要“内部控制審計”或其他審計服務,可以聯系永然所,永然所願爲您提供最優的服務。聯系電(diàn)話(huà):0631-5208978、0631-5208971。
【收費(fèi)标準】
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【資(zī)料清單】
1.公司章程
2.公司組織結構圖(反映母公司、子公司及分(fēn)公司關系及持股比例)
3.董事會、監事會、股東會治理制度
4.風險、預算管理
5.薪酬政策與人事管理
6.會計核算與财務報告管理
7.資(zī)金活動、投資(zī)籌資(zī)管理
8.存貨、固定資(zī)産、無形資(zī)産管理
9.采購、銷售業務管理
10.工(gōng)程項目管理
11.擔保業務管理
12.合同管理
13.企業内部審計制度
14.企業内部控制自我(wǒ)評價報告